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我公司國外關聯(lián)公司有臺小型機械設備想贈送給國內的某企業(yè)客戶,但是想通過我公司報關進口,進口后再由我公司送給客戶,請問其中我公司贈送時是否
我們公司以前對于一套機器設備是按照 10%計提了預計凈殘值,而 2020 年末我們在評估時發(fā)現,可能這套機器設備的殘值不會有那么高,所以想對預計凈殘值
我司是廣東的一家企業(yè),聽說我們廣東這邊對于招收特殊重點群體的企業(yè)好像有一年 7800 元的稅收減免。請問如果我們公司招了一個有貧困建檔的員工,是
我司是從事軟件開發(fā)的企業(yè),現計劃申請成為軟件企業(yè),請問企業(yè)所得稅是否可以免征?對于軟件公司有無人均產值要求?如果收入比較大,是不是要求人
公司給外籍員工提供租房的福利,計入管理費用福利費里面可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?該福利費部分是否需要繳納個人所得稅?
今年我司為每個員工購買了一份商業(yè)健康險,金額是 39 元/份。該種情況,企業(yè)為員工購買 39 元/份的重疾險,是否需要計入工資薪金繳納個稅?
我公司 2016 年至 2018 年是高新企業(yè),但是從 2019 年不屬于高新企業(yè)了,那 2016 年的虧損 我公司可以彌補 5 年還是 10 年?
我公司自建的廠房中,有一棟樓是專門用于研發(fā)使用的房產,請問在研發(fā)費用的歸集時是否可 以將該房產的折舊費用歸集為研發(fā)費用?
我公司國外關聯(lián)公司有臺小型機械設備想贈送給國內的某企業(yè)客戶,但是想通過我公司報關進口,進口后再由我公司送給客戶,請問其中我公司贈送時是否視同銷售?
我司為一般納稅人,收到地鐵公司開具的一張發(fā)票,發(fā)票應稅名稱為運輸服務*軌道交通服務。該發(fā)票備注欄沒有填寫任何信息,請問收到地鐵公司的發(fā)票開具的為運輸服務而備注欄卻沒有相關備注,該發(fā)票填開是否正確?
我司是一家銷售公司,向客戶銷售貨物時就會全額開具增值稅專用發(fā)票。近期因為市場行情影響,某些產品價格與前期相比有所下降,而我司一些優(yōu)質客戶往往前期會一次性購買較多產品,從而使得他們前期購買的價格偏高,我司想要給這些優(yōu)質客戶一定的價格折讓,請問是否可以直接開具紅字發(fā)票,紅沖直接開具的部分內容?