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內(nèi)部財務(wù)審計內(nèi)容是什么

2020-07-11 審計師 508人瀏覽
老師回答
企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計是指由企業(yè)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或?qū)徲嬋藛T依照國家的法律法規(guī)、企業(yè)的管理制度對企業(yè)及所屬單位的財務(wù)管理和會計核算的合法、合規(guī)、相關(guān)內(nèi)控制度的健全、有效,以及財務(wù)信息的真實、正確進(jìn)行審查和評價的獨立的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、評價活動。
一、內(nèi)部財務(wù)審計作用
1.內(nèi)部審計的制約和預(yù)防性作用
內(nèi)部審計通過對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)營管理制度的監(jiān)督檢查,對照同家的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,按照審計工作規(guī)范,揭示企業(yè)的違法亂紀(jì)行為,維護(hù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)秩序。內(nèi)部審計部通過開展財務(wù)收支審計、財經(jīng)法紀(jì)審計、領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計,發(fā)現(xiàn)問題,充分發(fā)揮審計的經(jīng)濟(jì)警察的特殊作用。這樣可以有效地保障同有資產(chǎn)的安全、完整,降低成本、增加效益。
2.促進(jìn)企業(yè)改善經(jīng)營管理
企業(yè)通過內(nèi)部審計,可以促進(jìn)企業(yè)改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。通過財務(wù)收支審計和經(jīng)濟(jì)效益審計,發(fā)現(xiàn)影響財務(wù)成果和經(jīng)濟(jì)效益的各種因素,提出解決問題的措施,促進(jìn)各種經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的正確協(xié)調(diào)和處理。不定期的開展對企業(yè)子公司、分公司的審計,規(guī)范下屬單位遵章守紀(jì)、正當(dāng)經(jīng)營、依法辦事。
二、集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計的特性
1.內(nèi)部財務(wù)審計的內(nèi)向性。
集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計通常由集團(tuán)財務(wù)部門、稽核(審計)部門組織人員完成。內(nèi)部審計的目的在于促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部公司經(jīng)營管理和經(jīng)濟(jì)效益的提高,因而內(nèi)部財務(wù)審計既要提供監(jiān)督、評價,更要提供咨詢、服務(wù)。
2.內(nèi)部財務(wù)審計程序相對簡化
由于內(nèi)部財務(wù)審計人員對本集團(tuán)的情況比較熟悉,在組織實施審計時,審計程序可以相對簡化。一是內(nèi)部財務(wù)審計計劃可根據(jù)實際情況制定;二是內(nèi)部財務(wù)審計針對性比較強(qiáng),許多資料和調(diào)查都可以依賴內(nèi)部審計人員的平時積累。
3.內(nèi)部財務(wù)審計的靈活性
內(nèi)部財務(wù)審計形式多樣、靈活,既可進(jìn)行例行內(nèi)部財務(wù)審計又可以進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)專案(專項)審計;既可進(jìn)行事后審計又可進(jìn)行事前(事中)審計。內(nèi)部財務(wù)審計人員既可以根據(jù)需要,及時開展內(nèi)部財務(wù)審計;還可以通過日常了解,及時發(fā)現(xiàn)下屬公司管理中存在的問題或問題的苗頭,采取應(yīng)對措施,糾正已經(jīng)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問題。
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郁剛

博士、注冊會計師

高頓CPA研究院主任、上財商學(xué)院EDP特聘講師、《CPA四維考霸》主編

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