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之前我司租賃了一處廠房用于囤放貨物,與對方簽署租賃合同并按照合同繳納了印花稅。由于我司的經(jīng)營問題,不需要再使用該處廠房,導(dǎo)致租賃合同尚未
2019年6月發(fā)去年年終獎,年終獎單獨計稅時是否可以減當(dāng)月工資低于5000元的部分?
關(guān)于外籍人員的福利費,比如房屋補貼等相關(guān)福利,是否一定要公司抬頭的發(fā)票還是個人抬頭的發(fā)票入賬?一般是公司給定了報銷上限額,員工自己去租房
有個小規(guī)模的評估公司,勞務(wù)外包,繳稅時可以扣除勞務(wù)外包這部分嗎?如果可以扣除,申報時是不是直接減去外包金額就好呢?具體是:評估公司要給對
稅務(wù)機關(guān)通知說是有最新的優(yōu)惠政策,可以退還以前繳納過的房產(chǎn)稅。可是具體不知道哪些條件符合,有沒有最新企業(yè)房產(chǎn)稅的優(yōu)惠政策文件呢?
我公司是北京的一家拍賣公司,在拍賣文物藝術(shù)品時,遵循行業(yè)慣例,為委托方和購買方相互保密信息。對于我公司代委托方收取的貨款,是否可以由我公司向購買方開具增值稅普通 發(fā)票?
公司有很多不同地方的門店進行裝修,工程公司在玉林,統(tǒng)一開具玉林公司的增值稅專用發(fā)票,備注欄注明工程地址和項目名稱,該發(fā)票開具是否合規(guī)?
我司為一般納納人,主要從事蔬菜的批發(fā)和零售。請問,我司在從事蔬菜批發(fā)和零售時,享受 該環(huán)節(jié)增值稅的免稅,是否可以開具增值稅專用發(fā)票?
我司為一般納稅人,收到地鐵公司開具的一張發(fā)票,發(fā)票應(yīng)稅名稱為運輸服務(wù)*軌道交通服務(wù)。 該發(fā)票備注欄沒有填寫任何信息,請問收到地鐵公司的發(fā)票開具的為運輸服務(wù)而備注欄卻沒有 相關(guān)備注,該發(fā)票填開是否正確?